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無(wú)障礙

2023年度蘭州新區(qū)西岔綜合門(mén)診部部門(mén)決算

來(lái)源: 蘭州新區(qū)西岔綜合門(mén)診部

時(shí)間: 2024/09/13/ 10:52 

字號(hào):[][][]

  目 錄

  第一部分  部門(mén)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分  2023年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

  十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

  十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、其他需要說(shuō)明的情況

  第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  蘭州新區(qū)西岔綜合門(mén)診部(蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心)是經(jīng)蘭州新區(qū)黨工委批準(zhǔn)建立的一家以精神衛(wèi)生、大學(xué)生健康服務(wù)為特色的,融合醫(yī)療、急救、教學(xué)、預(yù)防保健為一體的現(xiàn)代化、區(qū)域性、標(biāo)志性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu),直屬蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)管理,主要承擔(dān)轄區(qū)常見(jiàn)病、多發(fā)病、較疑難病癥診治任務(wù);開(kāi)展精神衛(wèi)生、創(chuàng)傷等專(zhuān)科服務(wù),開(kāi)展傳染病預(yù)防、診治工作;承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療、康復(fù)和預(yù)防保健等業(yè)務(wù)指導(dǎo)任務(wù);承擔(dān)危急重癥搶救和各類(lèi)突發(fā)事件現(xiàn)場(chǎng)急救等診治任務(wù);承擔(dān)轄區(qū)大中專(zhuān)院校健康教育、健康體檢、心理咨詢等診療任務(wù)。重點(diǎn)打造蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心防治中心,現(xiàn)已成為甘肅省精神衛(wèi)生臨床醫(yī)學(xué)研究中心分中心、甘肅省精神衛(wèi)生專(zhuān)科聯(lián)盟單位。承擔(dān)精神心理疾病診治任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  蘭州新區(qū)西岔綜合門(mén)診部(蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心)辦公用房面積共五層約6867.8㎡,核定床位60張。配備全自動(dòng)生化分析儀、多普勒彩超機(jī)、便攜式彩超機(jī)、心電圖、全血細(xì)胞分析儀和血凝分析儀、DR、移動(dòng)DR等檢驗(yàn)、檢查設(shè)備,還配置心理健康測(cè)評(píng)系統(tǒng)、磁刺激儀(TMS)、團(tuán)體生物反饋儀、失眠治療儀、腦循環(huán)治療儀、腦電圖等設(shè)備。內(nèi)設(shè)急診科、醫(yī)務(wù)科、精神衛(wèi)生科、公共衛(wèi)生科、校醫(yī)室等科室。

  本單位共有職工76人,其中正式職工25人,臨聘人員51人,其中:離休0人,退休0人。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表(詳見(jiàn)公開(kāi)01表)

  二、收入決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)02表)

  三、支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)03表)

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見(jiàn)公開(kāi)04表)

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)05表)

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(詳見(jiàn)公開(kāi)06表)

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)07表)

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)08表)

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)09表)

  以上表請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附件。備注:公開(kāi)07表、公開(kāi)08表、公開(kāi)09表本單位沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故表7、表8、表9無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度收、支總計(jì)均為1774.68萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少26.45萬(wàn)元,下降1.47%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年減少。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2023年度收入合計(jì)1632.83萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入472.49萬(wàn)元,占28.94%;上級(jí)補(bǔ)助收入199.61萬(wàn)元,占12.22%;事業(yè)收入960.73萬(wàn)元,占58.84%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2023年度支出合計(jì)1703.94萬(wàn)元,其中:基本支出1427.9萬(wàn)元,占83.8%;項(xiàng)目支出276.05萬(wàn)元,占16.2%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為472.49萬(wàn)元。與上年相比,各減少3.88萬(wàn)元,下降0.81%。主要原因是本年人員基本生活補(bǔ)助較上年下降。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出472.49萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.88萬(wàn)元,下降0.81%。主要原因是主要原因是本年人員基本生活補(bǔ)助較上年下降。

  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出472.49萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出24.39萬(wàn)元,占5.16%;衛(wèi)生健康支出428.85萬(wàn)元,占90.76%;住房保障支出19.25萬(wàn)元,占4.07%;

  (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為472.49萬(wàn)元,支出決算為472.49萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,其中:

  社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為24.39萬(wàn)元,支出決算為24.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

  衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為428.85萬(wàn)元,支出決算為428.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

  住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.25萬(wàn)元,支出決算為19.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出472.49萬(wàn)元。其中:

  人員經(jīng)費(fèi)431.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.28萬(wàn)元,下降0.53%,主要原因是主要原因是本年本年人員基本生活補(bǔ)助較上年下降。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)和生活補(bǔ)助。

  公用經(jīng)費(fèi)40.65萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.62萬(wàn)元,下降3.83%,主要原因是我單位取暖費(fèi)下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

  本單位2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

  2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

  本單位2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

  2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出為0.00萬(wàn)元。

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  本單位屬于事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

  2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

  其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

  3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

  外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

  其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元

  (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

  2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

  2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為40.66萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)2.52萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.22萬(wàn)元、水費(fèi)0.55萬(wàn)元、電費(fèi)0.83萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.84萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.09萬(wàn)元、單位取暖費(fèi)27.54萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.53萬(wàn)元、福利費(fèi)3.04萬(wàn)元、維修(維護(hù))費(fèi)1.5萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1.06萬(wàn)元,下降3.81%,主要原因是單位人員增加。

  本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

  本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

  十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

  2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)12.99萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出12.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額12.99萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額12.99萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

  十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛(救護(hù)車(chē)),離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、其他需要說(shuō)明的情況

  由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說(shuō)明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算部門(mén)整體支出從部門(mén)整體支出、部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)及服務(wù)對(duì)象滿意度五個(gè)方面全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及金額472.49萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算部門(mén)整體支出總額的100.00%。

  2023年度無(wú)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算,無(wú)需開(kāi)展此項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)。2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目,無(wú)需開(kāi)展此項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)。2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目,無(wú)需開(kāi)展此開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。從評(píng)價(jià)總體來(lái)看,我部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系較完善,各項(xiàng)指標(biāo)完成情況較好。

  二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映了部門(mén)整體支出、部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)、服務(wù)對(duì)象滿意度等5個(gè)方面績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  1.部門(mén)整體支出自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),部門(mén)整體支出自評(píng)得分10分。部門(mén)整體支出全年預(yù)算數(shù)為472.49萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為472.49萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。

  2.部門(mén)管理自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),部門(mén)整體支出自評(píng)得分19.5分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:我單位對(duì)于固定資產(chǎn)管理不夠全面,為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理,維護(hù)資產(chǎn)的安全和完整,提高資產(chǎn)使用效益。下一步改進(jìn)措施:我單位將對(duì)資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用和管理、資產(chǎn)處置等內(nèi)容進(jìn)行明確及制定相關(guān)制度,并根據(jù)相關(guān)要求按期完成涉改單位資產(chǎn)清查工作。

  3.履職效果自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),部門(mén)整體支出自評(píng)得分49.5分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:我單位對(duì)于衛(wèi)生健康知識(shí)的普及不夠到位。下一步改進(jìn)措施:接下來(lái)我們將重點(diǎn)對(duì)衛(wèi)生健康知識(shí)普及工作做進(jìn)一步的推進(jìn),高度重視防護(hù)意識(shí)提升、防護(hù)知識(shí)普及、防護(hù)技能提升;對(duì)專(zhuān)業(yè)防護(hù)、公共場(chǎng)所消毒、消毒用品使用等知識(shí)開(kāi)展培訓(xùn)。

  4.能力建設(shè)自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),部門(mén)整體支出自評(píng)得分9.5分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:培訓(xùn)機(jī)制不夠完備。我單位將積極開(kāi)展相關(guān)人員培訓(xùn)工作,以完備的培訓(xùn)機(jī)制來(lái)促進(jìn)人員能力的提升,保障部門(mén)整體工作的有效開(kāi)展。下一步改進(jìn)措施:我單位堅(jiān)持做好人力資源建設(shè)工作,強(qiáng)化人員工作能力,進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)檔案資料的管理,為后續(xù)相關(guān)工作開(kāi)展帶來(lái)可持續(xù)影響。

  5.服務(wù)對(duì)象滿意度自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),部門(mén)整體支出自評(píng)得分9.5分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:我單位對(duì)患者走訪調(diào)查還不夠。下一步改進(jìn)措施:2023年度我單位通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查,走訪患者等方式,了解患者需求,著力提高基本公共衛(wèi)生覆蓋率,滿足周邊群眾醫(yī)療需求。

  三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

  根據(jù)2023年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)規(guī)定,積極完善預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,本著客觀、公正、實(shí)事求是的原則,認(rèn)真對(duì)照考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了逐一自查,部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分(詳見(jiàn)附表)。

第五部分  名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

  三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

  五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

  七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

  九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

  十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

  十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

  十七、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng)):反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

  十八、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

  十九、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

  二十、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  二十一、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  二十二、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  附件:

  1.蘭州新區(qū)西岔綜合門(mén)診部2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表

  2.蘭州新區(qū)西岔綜合門(mén)診部2023年部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  3.蘭州新區(qū)西岔綜合門(mén)診部2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)表

  4.蘭州新區(qū)西岔綜合門(mén)診部2023年度預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

蘭州新區(qū)西岔綜合門(mén)診部  

2024年9月13日   

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