2022年度蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院部門(mén)決算
來(lái)源: 蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院
時(shí)間: 2023/09/20/ 11:35
字號(hào):[大][中][小]
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、其他需要說(shuō)明的情況
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院(文曲湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)始建于1965年,2012年12月從蘭州市皋蘭縣劃入蘭州新區(qū)管轄。2018年6月從西岔鎮(zhèn)西岔村搬遷到現(xiàn)址。單位建筑面積1800平方米,是蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu),主要承擔(dān)為轄區(qū)內(nèi)常住居民和周邊院校學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)、便捷、廉價(jià)的基本醫(yī)療服務(wù)和兒童計(jì)劃免疫、孕產(chǎn)婦保健、新生兒體檢、傳染病報(bào)告,居民健康體檢,特殊人群的健康管理和家庭醫(yī)生簽約等基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院設(shè)置病床20張,現(xiàn)有職工75人,其中,本科學(xué)歷60人,專(zhuān)科學(xué)歷15人;副高級(jí)職稱(chēng)3人,中級(jí)職稱(chēng)8人,初級(jí)職稱(chēng)58人、員級(jí)5人、管理1人。設(shè)有內(nèi)兒、外、婦產(chǎn)、中醫(yī)、口腔、醫(yī)技,藥房、公共衛(wèi)生、防疫等14個(gè)科室。作為一級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu),堅(jiān)持“以防為主、中西醫(yī)并重”的醫(yī)療衛(wèi)生工作方針,應(yīng)用中西醫(yī)結(jié)合的診療方法,開(kāi)展常見(jiàn)病、多發(fā)病、老年病和慢性病等疾病的基本的醫(yī)療救治和康復(fù)保健工作。
現(xiàn)配備有DR、彩超、心電圖機(jī)、全自動(dòng)生化分析儀、血細(xì)胞分析儀、血沉儀、電解質(zhì)分析儀,糖化血紅蛋白、兒童骨密度檢測(cè)儀、新生兒聽(tīng)力篩查儀,黃疸檢測(cè)儀等檢查化驗(yàn)設(shè)備,能完成常規(guī)的化驗(yàn)檢查項(xiàng)目,配備有急救車(chē)、除顫儀、心電監(jiān)護(hù)儀、洗胃機(jī)等急救設(shè)備,能開(kāi)展基本的急救服務(wù)。配備有熏蒸機(jī)、牽引床、中頻治療儀、磁振熱治療儀等中醫(yī)治療理療設(shè)備,可利用中醫(yī)藥和中醫(yī)適宜技術(shù)的“簡(jiǎn)、便、驗(yàn)、廉”診療特點(diǎn),開(kāi)展中醫(yī)康復(fù)治療服務(wù)。另外,還配備有口腔綜合治療儀開(kāi)展口腔疾病的診治工作。
第二部分2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表(詳見(jiàn)公開(kāi)01表)
二、收入決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)02表)
三、支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)03表)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見(jiàn)公開(kāi)04表)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)05表)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(詳見(jiàn)公開(kāi)06表)
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)07表)
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)08表)
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)09表)
?。▊渥ⅲ汗_(kāi)07表和公開(kāi)08表本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故表7和表8無(wú)數(shù)據(jù)。)
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為2147.76萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加642.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.66%,主要原因是本年因開(kāi)展核酸采樣愿檢盡檢核酸采樣工作醫(yī)療收入務(wù)較去年上升,醫(yī)療支出較去年上升。(收入總計(jì)2147.76萬(wàn)元,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入841.81萬(wàn)元、事業(yè)收入733.5萬(wàn)元、其他收入4.53萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出總計(jì)2147.76萬(wàn)元,包括本年支出合計(jì)2147.76萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元)
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)2147.76萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入841.81萬(wàn)元,占39.19%;上級(jí)補(bǔ)助收入331.77萬(wàn)元,占15.45%;事業(yè)收入969.65萬(wàn)元,占45.15%;其他收入4.53萬(wàn)元,占0.21%;
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)2147.76萬(wàn)元,其中:基本支出1798.61萬(wàn)元,占83.74%;項(xiàng)目支出349.15萬(wàn)元,占16.26%;
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為841.81萬(wàn)元。與上年相比,各增加39.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.91%。主要原因是工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出841.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加39.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.91%。主要原因是工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出841.81萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出43.74萬(wàn)元,占5.20%;衛(wèi)生健康支出765.61萬(wàn)元,占90.94%;住房保障支出32.46萬(wàn)元,,占3.86%;
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為764.28萬(wàn)元,支出決算為841.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.14%。其中:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為42.38萬(wàn)元,支出決算為43.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.22%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因主要原因是人員工資正常晉升帶動(dòng)社保及公積金基數(shù)上漲。
2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為690.12萬(wàn)元,支出決算為765.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.94%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資正常晉升帶動(dòng)社保及公積金基數(shù)上漲。
3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為31.78萬(wàn)元,支出決算為32.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.14%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資正常晉升帶動(dòng)社保及公積金基數(shù)上漲。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出773.76萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)737.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少17.27萬(wàn)元,下降2.29%,主要原因是本年人員調(diào)出工資變動(dòng)帶動(dòng)社保、工資下降。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)生活補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)36.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少11.36萬(wàn)元,下降23.97%,主要原因是本年人員調(diào)出導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本單位2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
我單位雖屬于財(cái)政全額撥款單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。
其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2022年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為36萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為辦公費(fèi)3.35萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.18萬(wàn)元、水費(fèi)1.32萬(wàn)元、電費(fèi) 4.43萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.42萬(wàn)元、取暖費(fèi)12.17萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.05萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.08萬(wàn)元、 福利費(fèi)6.51萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少11.36萬(wàn)元,下降23.97%,主要原因是本年人員調(diào)出導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.89%,主要原因是本年增加人員培訓(xùn)計(jì)劃,增加培訓(xùn)費(fèi)支出。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
我單位2022年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)1輛,系單位急救用車(chē),其他用車(chē)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
2022年本部門(mén)本級(jí)國(guó)有資產(chǎn)合計(jì)744.51萬(wàn)元,包括流動(dòng)資569.63 萬(wàn)元,非流動(dòng)資產(chǎn)174.81萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)凈值174.81萬(wàn)元(房屋及建筑物29.63萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備99.26萬(wàn)元、通用設(shè)備萬(wàn)元28.71、家具、用具、裝具16.51萬(wàn)元),無(wú)形資產(chǎn)凈值0萬(wàn)元。
十三、其他需要說(shuō)明的情況
由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說(shuō)明。
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金68.05萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的8%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看對(duì)照年初整體績(jī)效目標(biāo),我單位較好的完成了總體目標(biāo)。項(xiàng)目也較好的完成了年初目標(biāo)。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為9.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為116萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為68.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的58.66%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是組織保障方面:2022年在單位黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,財(cái)務(wù)科派專(zhuān)人積極協(xié)調(diào)組織相關(guān)科室人員完成了2022年部門(mén)整體、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào),績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)等相關(guān)工作;二是績(jī)效目標(biāo)管理方面:2022年按照新區(qū)財(cái)政的要求,為進(jìn)一步推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作提質(zhì)擴(kuò)面,充分發(fā)揮部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理主體作用,規(guī)范預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào),強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)約束,促進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化,提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。2022年我單位年初共計(jì)完成1個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作及支出資金預(yù)算數(shù)116萬(wàn)元,決算數(shù)68.05萬(wàn)元,決算小于預(yù)算原因?yàn)楸灸甓壬阶侄丈鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)站租賃費(fèi)因市政公司價(jià)格調(diào)整按調(diào)整后價(jià)格沖抵前期繳納租賃費(fèi)???jī)效目標(biāo)申報(bào)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)完成,通過(guò)第三方專(zhuān)家審核通過(guò)。三是:績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面:2022年9月,按照績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的相關(guān)要求,我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控工作。其中1個(gè)未完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行了有關(guān)說(shuō)明。截止2022年12月,督促完成2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。四是:績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面:根據(jù)《蘭州新區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年度市級(jí)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》,我單位積極組織人員開(kāi)展2022年績(jī)效自評(píng)工作,自評(píng)范圍為本單位,項(xiàng)目為2022年基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)。
三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
對(duì)照2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)、績(jī)效評(píng)價(jià)工作,存在的問(wèn)題與不足主要有:相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)、監(jiān)控、自評(píng)認(rèn)識(shí)不深刻,重視程度不高。部分項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)依據(jù)不充分,目標(biāo)設(shè)立不清晰,產(chǎn)出效果設(shè)立不到位等問(wèn)題。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
十六、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
十七、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
十八、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
十九、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)):反映突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
二十、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目以外的其他公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出。
二十一、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十二、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
二十三、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件1:蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院公開(kāi)表
附件2:蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2022年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件3:蘭州新區(qū)西岔中心院2022年度績(jī)效自評(píng)表
附件4:蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表